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【內(nèi)控干貨】歡迎關注 內(nèi)控稽核人員職責(內(nèi)控稽核工作流程)

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【內(nèi)控干貨】歡迎關注 內(nèi)控稽核人員職責(內(nèi)控稽核工作流程)

內(nèi)部稽核人員的基本職責

內(nèi)部稽核人員的基本職責有如下幾個方面。

5.1財務部為內(nèi)部稽核主管部門?;巳藛T負責審查經(jīng)總經(jīng)理批準的財務收

支計劃、銷售經(jīng)營計劃、投資計劃、固定資產(chǎn)購置計劃、資金籌集和使用計劃、

利潤分配的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題應及時向公司領導反映,并提出改進設想、辦法

及措施,對計劃指標的調(diào)整提出意見和建議。

5.2稽核人員負責審查各項費用開支標準,是否按標準執(zhí)行,有無超標準、

超范圍開支。正確核算成本費用,嚴格劃清成本界限。

5.3稽核人員負責審查財務部各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況,對違反規(guī)定的

現(xiàn)象和工作中的疏漏應及時指出,并提出改正意見和建議。

5.4稽核人員、財務經(jīng)理可隨時對報表、明細賬進行調(diào)閱、檢查,對數(shù)字的

真實性、計算的準確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑,會計人員應對自己負責的賬目

清楚明確,據(jù)實回答。

5.5稽核人員負責審核賬務處理是否符合會計制度的規(guī)定,是否符合公司經(jīng)

營管理的需要,是否能真實、全面地反映公司實際情況。

5.6稽核人員審核會計人員每月是否對自己負責的科目進行自查、分析。如

有入賬錯誤或異常變動,是否及時查找原因,及時調(diào)整和更正。

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